ERP – Venda Futura – Como efetuar o destaque do IPI no processo de venda com entrega futura
Dúvida
No processo de Vendas para Entrega Futura do módulo de Mercado, como efetuar o destaque do IPI no processo de venda com entrega futura?
Solução
Para o correto cálculo/destaque do IPI no processo de venda com Entrega Futura, verifique as seguintes parametrizações:
1. Parametrização:
1.1. Para parametrização da Nota fiscal de Cobrança (Simples Faturamento), realize os passos a seguir:
1.1.1. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas:
1.1.1.1. Valide que a transação utilizada não deve estar integrada com uma transação de movimentação de estoques. Essa definição é efetuada na aba Integrações da tela F001TVE;
1.1.1.2. Na aba Dados Gerais 2, defina o campo Operação Venda como 'C-Cobrança';
1.1.1.3. Na aba IPI, defina o campo Isenta IPI deverá com valor 'N-Não' (desta forma o valor do IPI será destacado nos campos próprios do XML - tag <vIPI>);
1.2 Para parametrização da Nota fiscal de Remessa ( NF-e da saída efetiva da mercadoria), realize os passos a seguir:
1.2.1. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;
1.2.1.1. Valide que a transação utilizada esteja integrada com uma transação de movimentação de estoques. Essa definição é efetuada na aba Integrações da tela F001TVE;
1.2.1.2. Na aba Dados Gerais 2, defina o campo Operação Venda deve como 'R-Remessa';
1.2.1.3. Na aba IPI, defina o campo Isenta IPI com valor 'S-Sim' (desta forma o valor do IPI não será destacado nos campos próprios do XML, ou seja, o valor será gerado na tag <vOutro> do XML não destacando e apenas somando no total da remessa).
1.3. Para parametrização da filial para Vendas na tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte, aba Vendas 2, realize as verificações a seguir:
1.3.1 Defina adequadamente o parâmetro 'Manter IPI do Pedido no Faturamento':
1.3.1.1 Quando o parâmetro 'Manter IPI do Pedido no Faturamento' está igual a 'S-Sim' ou 'R-Recalcula', o sistema mantém o IPI do pedido na nota de remessa (e em todas) em campos próprios e ao mesmo tempo, por ser uma operação de Remessa isenta de IPI, gera o valor de Outras Despesas, causando assim duplicidade de valor no somatório da NF de remessa;
1.3.1.2. Quando o parâmetro 'Manter IPI do Pedido no Faturamento' está igual a 'N-Não', o sistema não mantém o IPI do pedido na nota de remessa (e em todas) recalculando este valor com base na parametrização da transação e por ser uma operação de Remessa isenta de IPI, gera o valor, corretamente, apenas em Outras Despesas.
2. Processo:
2.1. Realize a geração da Nota Fiscal de Cobrança (Simples Faturamento) pela tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais), baseado nas orientações abaixo:
2.1.1. Marque arque a opção 'Não Atualizar Pedido (8):
2.1.2. Selecione a transação configurada para geração da Nota Fiscal de Cobrança;
2.1.2.1 Siga processo normal de geração da Nota Fiscal, onde o sistema realizará as seguintes operações:
-
- O item do pedido não será atualizado;
- Não haverá movimentação de estoque;
- A nota ficará vinculada ao pedido pelos dados gerais do pedido;
- IPI será destacado em campos próprios.
2.2. Realize a geração da Nota Fiscal de Remessa (NF-e da saída efetiva da mercadoria) através da tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais), baseado nas orientações abaixo:
2.2.1. Selecione a transação configurada para geração da Nota Fiscal de Remessa;
2.2.2. Desmarque a opção 'Não Atualizar Pedido (8)';
2.2.3. Siga o processo normal de geração da Nota Fiscal e ao gerar esta Nota Fiscal o sistema realizará as seguintes operações:
- O item do pedido será atualizado com a quantidade faturada;
- Haverá movimentação de estoque;
- Será feito um vínculo entre a nota de cobrança com a nota de remessa na tabela E140LNP;
- A transação Isenta de IPI vai fazer com que o valor do IPI seja somado em Outros e levado para tag <vOutro> do XML não destacando em campos próprios e apenas somando no total da remessa da mercadoria;
2.2.4. Para essa Nota Fiscal, caso haja necessidade, informações sobre o IPI poderão ser enviados nos dados adicionais da nota fiscal;
Observação:
- Ao realizar o processo na tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais), verifique como estão marcadas as opções 'Buscar dados (7)' e 'Recalcular (J)'. Caso essas opções estejam marcadas, o sistema forçará o recálculo do IPI na geração da Nota Fiscal, podendo alterar valores definidos no pedido. Neste processo de recálculo, inclusive, o identificador de regras COM-000ALIPI01 será chamado e também poderá afetar o cálculo do IPI.
- Clique aqui para acessar a documentação sobre o processo de Vendas de Entrega Futura.