ERP – Notas Fiscais de Saída – Manter ICMS do pedido na nota fiscal
Incidente
No módulo de Mercado, ao tentar faturar uma nota via pedido, a nota não herda o ICMS do pedido.
Causa
Este incidente ocorre, quando o parâmetro Manter ICMS do Pedido no Faturamento está definido como 'N' - Não na tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte.
É possível configurar as seguintes opções:
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
No módulo de Mercado, ao tentar faturar uma nota via pedido, a nota não herda o ICMS do pedido.
Causa
Este incidente ocorre, quando o parâmetro Manter ICMS do Pedido no Faturamento está definido como 'N' - Não na tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte.
É possível configurar as seguintes opções:
- Sim: mantém a tributação do pedido, herda a alíquota e calcula o imposto, independentemente da natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura. É utilizada quando o pedido tributou determinado imposto e em seguida a parametrização foi alterada para não tributar mais esse imposto. Assim, é possível manter a tributação utilizada no pedido antes da alteração;
- Não: não mantém a tributação do pedido, herda a alíquota e calcula o imposto de acordo com a natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura. É utilizada quando o pedido tributou determinado imposto e em seguida a parametrização foi alterada para não tributar mais esse imposto. Assim, é possível atualizar o cálculo do imposto no momento do faturamento;
- Recalcula alíquota: não mantém a tributação do pedido e calcula o imposto de acordo com a natureza de operação (transação) da nota fiscal de saída ou pré-fatura, buscando a alíquota atualizada. É utilizada quando o pedido não tributou determinado imposto, porém a operação de venda da nota fiscal de saída indica que deve ocorrer tributação. Assim, é possível atualizar o cálculo do imposto no momento do faturamento.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte;
1.1. Informe a Filial;
1.2. Acesse a guia Vendas 2;
1.3. Altere o parâmetro Manter ICMS do Pedido no Faturamento conforme desejado:

1.4. Clique no botão Alterar para salvar a alteração;
2. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) e fature o pedido.
Observação
Quando a filial está configurada com o regime tributário Simples Nacional, é necessário configurar o parâmetro Manter ICMS do Pedido no Faturamento como 'R' - Recalcula alíquota.