ERP – Mercado – Como habilitar a rotina de aproveitamento de créditos de títulos ao emitir a nota fiscal de saída
Dúvida
Como habilitar a rotina de aproveitamento de créditos de títulos ao emitir a nota fiscal de saída no módulo de Mercado?
Solução
Para que no fechamento de uma nota fiscal de saída, o sistema verifique se há títulos de crédito para o cliente da nota, realize os passos abaixo:
1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras;
1.1. Ative os identificador de regras TES-600GECPE01 e VEN-140BANFV01;
Observação
- O identificador de regras TES-600GECPE01 faz com que o sistema habilite dois campos na tela F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas para que o usuário possa informar o código da filial do pedido é o número do pedido na geração do título de crédito;
- O identificador de regras VEN-140BANFV01 faz com que no fechamento da nota fiscal de saída o sistema verifique se há título de crédito vinculado ao pedido utilizado para gerar a nota. Se houver título de crédito, o sistema apresentada a mensagem 'Pedidos da nota possuem títulos de Crédito. Deseja utilizar rotina de aproveitamento de créditos?'. Clicando em 'S - Sim' nesta mensagem, é aberta a tela F301BAA_FRCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) - Tela de baixa por créditos do contas a receber.
2. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
2.1. Efetue uma geração de nota fiscal de saída a partir de um pedido;
3. Acesse a tela F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas;
3.1. Vincule o pedido ao título de crédito;
Observação
Quando existir adiantamentos sem o vínculo de pedidos, não há uma configuração padrão para que o sistema faça este processo de aproveitamento, no entanto, é possível customizar. Abaixo segue sugestão da customização:
No fechamento da nota, via identificador de regras VEN-140CNFEC02, por exemplo, desenvolva uma regra com um cursor que verifique se tem títulos de crédito em aberto para o cliente da nota (de determinados tipos). Se tiver, utilize a função 'AbrirTelaSistema' para abrir a tela F301BAA_FRCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.).
Exemplo de Regra:
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Definir Alfa aParametros;
Definir Numero aRetorno;
Definir alfa posicao_1;
Definir alfa posicao_2;
Definir alfa aCodCli;
posicao_1 = "";
posicao_2 = "";
aCodCli = "1";
aParametros = posicao_1 + ";" +
posicao_2 + ";" +
aCodCli + ";" ;
AbrirTelaSistema("F301BAA",aParametros,aRetorno);
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Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.