ERP – Gestão de Tesouraria – Como corrigir o saldo inicial das contas internas
Dúvida
Como corrigir o saldo inicial das contas internas no módulo Gestão de Tesouraria ?
Solução
Para corrigir o saldo das contas internas quando houver divergência de saldos, siga os passos a seguir:
1. Acesse a tela F600FSC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos e rode o fechamento de Saldos de Contas de Caixa e Bancos, utilizando as opções 'Data de Movimentação' e 'Todas as Linhas', conforme abaixo:
2. Na mesma tela, faça o processo novamente, trocando a opção 'Data de Movimentação' pela opção 'Data de Liberação':
Atenção
Caso o sistema for o ERP GOUP, e perceber que mesmo após rodar a conciliação a divergência permanece, acesse a tela F600MCC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Movimentos e faça um lançamento manual de crédito ou débito, conforme o valor da diferença.
Observação
Não deve ser alterado o valor do saldo inicial de uma conta interna que já tenha movimentos.
Caso após realizar todos os passos acima ainda apresente divergências de saldo, contate o Suporte ERP para efetuar mais alguns procedimentos via banco de dados citados no artigo interno ERP - Saldo de Contas Internas - Como corrigir o saldo inicial das contas internas