ERP – Contas a Pagar – Como efetuar baixa por cancelamento
Dúvida
Como efetuar baixa por cancelamento no módulo Gestão de Contas a Pagar?
Solução
Para efetuar a baixa por cancelamento no Contas a Pagar, realize os seguintes passos:
1. Acesse a tela F501LOT - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas (Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar);
2. Informe a transação de baixa por cancelamento no campo Pagamento, cujo campo Adiciona ou Subtrai seja 3-Subtrai Duplicatas/Outros, e Tipo de Baixa = CA;
2.1. Se for título de crédito que deseja baixar por cancelamento, o campo Adiciona ou Subtrai deve ser 4-Subtrai Créditos e Tipo de Baixa = CA;
3 . Não informe os dados da tesouraria: conta interna e transação, pois este tipo de baixa não movimenta a tesouraria;
4. Selecione o título informando o campo Seq da grid (caso seja informada a conta interna nos dados da tesouraria, passo 3, a sequencia será preenchida automaticamente;
5. Clique em Processar, conforme imagem abaixo:
Confira um exemplo de transação de baixa por cancelamento para título de duplicata e outro para título de crédito: