ERP – Manifestação do Destinatário – Como ativar a rotina de manifestação do destinatário pelo ERP para integração com o eDocs
Dúvida
Como ativar a rotina de manifestação do destinatário pelo ERP para integração com o eDocs?
Solução
Para ativar a rotina de manifestação do destinatário no ERP com integração com o eDocs, siga as orientações abaixo:
1. Acesse a tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro e verifique no cadastro da Série utilizada para lançamento dos documentos o campo 'Dispositivo Autorizado' que deverá estar preenchido com a opção '6-Nota Fiscal Eletrônica':
2. Acesse a tela F099UCP - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento, aba (2) Recebimento e verifique o campo 'Permitir efetuar MD-e' para os usuários que terão ou não permissão para gerar eventos de manifestação pelo ERP:
Para mais informações sobre este parâmetro, acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "F099UCP - Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Gestão Empresarial | ERP.
3. Acesse a tela F070PRE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Recebimento Eletrônico / Parâmetros e preencha os campos da tela;
Para mais informações sobre os campos da tela F070PRE, acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "F070PRE - Parâmetros do Recebimento Eletrônico" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Gestão Empresarial | ERP.
3.1. Quando parametrizado no campo 'Gerar Manifestação' da tela F070PRE, a opção 'Automático', serão geradas as manifestações de forma automática quando for realizado os seguintes processos na tela F000INE:
- No processamento da nota - Ciência da operação;
- No fechamento da nota - Confirmação da operação;
- Na exclusão da nota - Operação não realizada.
3.1.1. Os mesmos eventos citados acima no item 3.1. serão gerados quando o lançamento da nota for efetuado manualmente pela tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;
3.2. Caso for parametrizado no campo 'Gerar Manifestação' da tela F070PRE, a opção 'Manual', para gerar os eventos de Manifestação acesse a tela F440MDE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário;
3.2.1. Filtre o documento e informe o evento desejado no campo 'Tipo evento' :
Importante
Esta mesma tela deverá ser utilizada para reprocessar um evento de manifestação, caso ele tenha sido rejeitado pela SEFAZ (independente se a geração do mesmo tenha ocorrido de forma automática ou manual).
3.2.2. Após informar os campos em tela, clique no botão Marcar e depois em Processar.
Observação
- Para clientes da NDDigital deve-se ativar o identificador VEN-140NENDD01 e na variável VsIntDirMde retornar o caminho onde deve ser gerado a Manifestação do Destinatário;
- Para que os eventos de manifestação gerados pelo ERP integrem no eDocs e sejam transmitidos a SEFAZ, no eDocs, a rotina de manifestação também deverá estar configurada. Para mais informações sobre como ativar a rotina no eDocs, clique aqui para consultar o artigo ERP – eDocs Manifestação do Destinatário – Como parametrizar a rotina de manifestação do destinatário no eDocs;
- O ERP gera somente uma vez cada evento da manifestação (ciência da operação, confirmação da operação, desconhecimento da operação e operação não realizada), ou seja, se o usuário processou uma NF é gerado a ciência da operação, em seguida no fechamento da NF é gerado a confirmação da operação, e caso o usuário cancele a NF é gerado a operação não realizada. Se por acaso essa NF for digitada novamente no ERP, onde é processada e fechada, o sistema não gera mais uma vez a ciência da operação e confirmação da operação, isso porque, entende-se que uma vez a NF sendo cancelada no sistema (excluída) a manifestação final será a operação não realizada pois neste caso a NF de fato não irá mais existir no sistema. Desta forma, para evitar que o usuário faça a exclusão indevidamente no ERP dessa NF, sugerimos a consistência via regra para bloquear o processo;
- Quando uma nota é excluída do ERP, automaticamente será gerado o evento de Operação não realizada. Para que não seja gerado este evento, pode-se utilizar o identificador de regra CPR-440EXMDE01 (acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "CPR-440EXMDE01" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Gestão Empresarial | ERP);
- Para mais informações sobre o processo de manifestação do destinatário integrado com o eDocs, acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "Manifestação do Destinatário (unificada - ERP/eDocs)" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Gestão Empresarial | ERP);
- Temos o modelo de relatório Eventos de Manifestação do Destinatário (SRNF035), que lista as informações das manifestações geradas de forma manual ou automática através da tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário. O relatório está disponível no caminho Suprimentos / Gestão de Recebimentos / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios.