ERP – Nota Fiscal de Entrada – Fornecedor XX está parametrizado para usar origem da Mercadoria e a mesma não foi informada em: Cadastros - Clientes e Fornecedores - Fornecedores - Definições/Histórico
Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar fechar a nota fiscal, é apresentada a mensagem: Fornecedor XX está parametrizado para usar origem da Mercadoria e a mesma não foi informada em: Cadastros - Clientes e Fornecedores - Fornecedores - Definições/Histórico
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois no cadastro do fornecedor tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro está com o campo 'Tem Origem da Mercadoria' igual a 'S-Sim' e não foi informada esta origem nas definições deste fornecedor.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada no fechamento da nota fiscal, realize os passos a seguir:
1. Verifique no cadastro do fornecedor na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro se o parâmetro 'Tem origem da Mercadoria' está definido como 'S-Sim':
1.1 Informe a 'Origem da Mercadoria' nas definições deste fornecedor a partir da tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico
2. Você pode cadastrar a origem da mercadoria a partir da tela F095ORM - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Origens de mercadorias:
Observação
Existindo a origem nas definições do Fornecedor este código será sugerido para a Nota Fiscal. O parâmetro 'Tem Origem da Mercadoria' apenas indica se é obrigatório ou não informar a origem na NF, no entanto, uma vez preenchido a origem nas Definições do Fornecedor, essa será inserida na Nota independente do valor do campo 'Tem Origem da Mercadoria'.