ERP – Ordem de Compra – Como manipular para que os anexos não seja acrescentados no e-mail enviado ao Fornecedor
Dúvida
Como manipular para que os anexos, da tabela E000ANX, não seja acrescentados no e-mail enviado ao Fornecedor, no módulo de Suprimentos?
Solução
Atualmente somente temos os parâmetros da tela F070FCP abaixo:
- Enviar OC Anexo - Indicativo se a ordem de compra deve ser enviada com anexo.
- Incluir anexos p/ Ordem de Compra - Indica se o anexo é incluído no e-mail enviado ao Fornecedor pela Ordem de Compra.
Observação
Validamos que não há formas de em alguns casos casos específicos, desconsiderar ou manipular os anexos que serão levados na Ordem de Compra para os fornecedores.
Sempre vai seguir de acordo com o parâmetros mencionados, ou seja, de sempre enviar, não será possível que em um determinado cenário, não envie o anexo.