ERP – Notas Fiscais de Saída – Como gerar uma nota de acerto tipo 9
Dúvida
Como emitir uma nota de acerto tipo 9, no módulo de Mercado?
Solução
Para emitir uma nota de acerto, tipo 9, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
2. Utilize tipo de NF = 9;
Importante
A transação a ser usada pode ser a mesma utilizada na NF de venda que está sendo complementada.
3. Informe obrigatoriamente um item de produto ou serviço. Quando houver a necessidade de valorização de estoque poderá ser utilizado o item da nota fiscal de origem, caso não seja necessário movimentar o estoque poderá ser utilizado um item do tipo passagem direta;
Observação
Não há necessidade de informar a quantidade do item.
4. Na grid do item informe o % ICMS Creditado Efetivamente ICMS e Alíquota do ICMS Normal;
5. Na grid do item informe o % ICMS Creditado Efetivamente ICMS e Alíquota do ICMS Normal;
6. No botão Cálculos do item informe a base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, Base de cálculo do ICMS Creditado Efetivamente e Valor do ICMS creditado efetivamente, estes valores serão levados para o botão cálculo da nota;
7. Para emissão de nota fiscal eletrônica complementar tipo 9, é informe pelo menos um produto.
Este produto pode ser cadastrado com a descrição como imposto, apenas para ser usado nestas notas fiscais de acerto.
Importante
Desta forma ao integrar a NF para Tributos, a Base de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS ficarão preenchidos nos dados gerais e no item.