ERP MEGA - Integração Contábil - Duplicidade na contabilização da baixa de adiantamento a fornecedores
Incidente
No módulo Contabilidade, ao contabilizar um documento, o mesmo está duplicando a contabilização da baixa de adiantamento a fornecedores.
Causa
Este incidente ocorre, pois a baixa de adiantamento foi realizada na mesma data da provisão e os códigos de ação não estão configurados corretamente.
Solução
Para que não haja duplicidade na contabilização do adiamento ao fornecedor, realize os passos a seguir:
1. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
2. Selecione o código de ação referente a Provisão e clique em Editar;
3. Na aba Geral, no campo Tipo de ação, verifique se está parametrizado como Contas a Pagar;
4. Na aba Contabilidade, em Contabilização da movimentação financeira, verifique se o campo Tipo referência está parametrizado a variável AMORTADI e o se o campo Contabilização contém o código 0 - Não Contabiliza;
5. Na aba Contas Pagar, no campo Ação de Baixa, verifique qual é o código de ação vinculado;
6. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
7. Selecione o código de ação verificado no passo 6 e clique em Editar;
8. Na aba Geral, no campo Tipo de ação, verifique se está parametrizado Contas a Pagar;
9. Na aba Contabilidade, em Contabilização da Movimentação Financeira, verifique se o campo Tipo de referência está parametrizado a variável BXCPA e se o campo Contabilização contém um código de contabilização para a baixa;
10. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
11. Selecione o código de ação utilizado para lançar a baixa de adiantamento e clique em Editar;
12. Verifique se o campo Tipo de ação está configurado como Movimento C. Pagar;
13. Na aba Contabilidade, em Contabilização da Movimentação Financeira, verifique se o campo Tipo referência está parametrizado a variável AMORTADI e o se o campo Contabilização contém o código 0 - Não Contabiliza.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.